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意大利VAT注冊(cè)申報(bào)的流程有哪些注意事項(xiàng)?

如果不是意大利的跨境公司,但卻用了意大利的倉(cāng)庫(kù),如果是這種情況則必須要在意大利注冊(cè)VAT增值稅,即使是你沒有在意大利設(shè)立自己的實(shí)體辦公。

需要提醒的是,意大利的VAT申報(bào)注冊(cè)流程它是區(qū)別于英德等這些歐盟國(guó)家的。

那意大利VAT注冊(cè)申報(bào)流程有哪些注意事項(xiàng)呢?1、先來認(rèn)識(shí)一下意大利VAT增值稅的稅率。

首先,4%是最低的稅率,一般都是食品報(bào)紙等生活基本必需品。

其次,10%的稅率,這種稅率一般適用于旅游服務(wù)行業(yè),還有就是有關(guān)酒店餐飲相關(guān)的。

最后一種就是標(biāo)準(zhǔn)稅率,它適用于很多種情況,對(duì)于大部分的跨境賣家,都是采用的是標(biāo)準(zhǔn)稅率22%。

2、意大利VAT增值稅申報(bào)流程有哪些注意事項(xiàng)。

賣家通常在注冊(cè)的時(shí)候,是必須要委任一名增值稅的稅務(wù)代表,這名代表的委任還必須是公共法案意義上的委任。

如果私下里面的任命,還要具備一些條件,增值稅務(wù)代表可以是自然人和法人,但必須是意大利的公民,而且還要居住在意大利。

一般在當(dāng)月,銷售人員必須每一天記錄自己公司的銷售情況。

根據(jù)一些法律條款,這個(gè)期限也是可以有所改變的,但一般情況下還是在當(dāng)月。

需要注意的是,在VAT賬單上所簽發(fā)的每一張發(fā)票上,必須有分錄的序列號(hào),應(yīng)該繳納的金額、應(yīng)該交的增值稅和發(fā)票的總額、簽發(fā)的日期以及該人的姓名等等。

增值稅納稅的申報(bào)表是由納稅義務(wù)人在次年的4月底前提交當(dāng)年度的增值稅納稅的申報(bào)表,而且還需要向意大利的稅務(wù)局提交月申報(bào)和季度申報(bào)。

3、在進(jìn)行意大利VAT申報(bào)的時(shí)候,賣家還可以根據(jù)自己實(shí)際情況來進(jìn)行月申報(bào)和季度申報(bào)。

如果是按月進(jìn)行申報(bào),也就需要按月計(jì)算增值稅,需要每個(gè)月進(jìn)行一次申報(bào),同時(shí)還要在年底申報(bào)年度增值稅的申報(bào)表。

如果是按季度申報(bào),就必須每一個(gè)季度提交一次申報(bào)表。

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