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內(nèi)審及合規(guī)性評價結(jié)果 內(nèi)審及合規(guī)性評價結(jié)果表

內(nèi)審及合規(guī)性評價結(jié)果是指對企業(yè)內(nèi)部審計和合規(guī)性進行評估的結(jié)果。這些結(jié)果通常包括以下幾個方面:

  1. 內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題:包括財務問題、運營問題、合規(guī)問題等,這些問題可能會影響到公司的業(yè)務運行和聲譽。

  2. 合規(guī)性問題:包括違反法規(guī)、政策或公司政策的問題,這些問題可能會導致罰款、訴訟或其他法律后果。

  3. 改進建議:基于內(nèi)審和合規(guī)性評價的結(jié)果,可能會提出一些改進建議,以幫助公司改善其業(yè)務流程、提高合規(guī)性水平或解決存在的問題。

  4. 風險評估:根據(jù)內(nèi)審和合規(guī)性評價的結(jié)果,可能會對公司的風險進行評估,包括財務風險、運營風險、合規(guī)風險等。

  5. 合規(guī)性報告:將內(nèi)審和合規(guī)性評價的結(jié)果整理成一份報告,報告中會詳細列出問題、改進建議和風險評估等信息。

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